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    松阳县卫计局(汇总)单位2017年度部门决算

    索引号:00266401_1-2018-0111 生成时间:2018-09-21发布机构:

    松阳县卫计局(汇总)单位2017年度部门决算

     

    一、松阳县卫计局(汇总)单位概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规;研究拟订全县卫生与计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策,对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估;研究提出卫生资源配置方案,组织县域卫生规划的编制和实施。

    2.负责协调推动乡镇(街道)、部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;制定全县流动人口卫生与计划生育服务管理规划,负责推动建立流动人口卫生与计划生育信息共享和公共服务工作机制;指导卫生和计划生育公共服务体系建设。

    3.组织编制城市社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施,指导、监督和管理基层卫生服务工作。

    4.组织实施计划生育技术服务总体规划,负责妇幼保健综合管理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的机构进行监督、管理和指导,推动实施计划生育生殖健康工作;负责计划生育技术服务统计、信息分析工作,依法规范计划生育药具管理。

    5.负责疾病预防控制工作,制定并实施疾病防治规划与策略,对重大疾病实施防控和干预;负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

    6.负责卫生与计划生育行政执法工作,依法负责职业卫生和医疗机构执业的监督管理;配合做好食品安全企业标准备案工作;组织开展食品安全监测和预警工作;按职责分工负责放射卫生、环境卫生、学校卫生和精神卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

    7.推进医药卫生体制改革;组织拟订公立医院改革政策措施,指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,指导、监督民营医疗机构健康规范发展;负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

    8.制定全县计划生育、医学科研、在职教育和人才队伍发展规划,指导卫生和计划生育干部人才队伍建设;组织重大医药卫生与计划生育科研攻关项目的实施;指导推进科技成果转化、推广应用工作;组织开展继续医学教育、全科医学教育、高等医学职业教育工作。

    9.组织制定并实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新及中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

    10.负责卫生和计划生育的信息化建设;监测计划生育趋势与发展动态,提出发布计划生育安全预警预报建议;拟定人口和计划生育宣传教育工作规划,负责指导全县计划生育宣传教育工作;管理和发布卫生与计划生育有关信息。

    11.负责编制全县卫生与计划生育事业经费和基本建设投资的预、决算;制定卫生与计划生育财务管理制度,会同有关部门检查、指导、监督全县卫生与计划生育经费的管理和使用;负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和审计。

    12.负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    13.承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生管理委员会、县人口与计划生育领导小组、县无偿献血工作领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室等机构的日常工作;指导县计划生育协会业务工作。

    14.承办县委县政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,松阳县卫计局(汇总)单位部门决算包括:松阳县卫计局本级、所属松阳县卫生会计核算中心、松阳县大东坝镇中心卫生院、松阳县安民乡卫生院、松阳县裕溪乡卫生院、松阳县板桥乡卫生院、松阳县象溪镇中心卫生院、松阳县玉岩镇中心卫生院、松阳县枫坪乡卫生院、松阳县西屏街道中心卫生院、松阳县望松街道卫生院、松阳县斋坛乡卫生院、松阳县叶村乡卫生院、松阳县水南街道卫生院、松阳县三都乡卫生院、松阳县新兴镇中心卫生院、松阳县樟溪乡卫生院、松阳县赤寿乡卫生院、松阳县古市镇岗寺卫生院、松阳县古市医院、松阳县疾病预防控制中心、松阳县妇幼保健所、松阳县卫生监督所、松阳县人民医院、松阳县中医院决算。

    二、松阳县卫计局(汇总)单位2017部门决算公开表

    详见附表。

    三、松阳县卫计局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

          松阳县卫计局(汇总)单位2017年度收、支总计58,210.21万元,与2016年相比,收、支总计增加8094.92万元,增长16.15%。主要原因是增人增资、上年结转资金在当年实现支出以及工作任务增加而追加的项目经费。

    (二)收入决算情况说明

     本年收入合计56,549.57万元,占总收入97.15%,包括财政拨款收入17,494.08万元(其中,一般公共预算17,185.43万元,政府性基金预算308.65万元),占30.05%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)33,036.76万元,占56.75%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入6,018.73万元,占10.34%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

    (三)支出决算情况说明

     本年支出合计55,400.89万元,其中基本支出26,911.56万元,占 48.58%;项目支出28,489.33万元,占51.42%; 经营支出0万元,占 0%

    按支出功能分类,包括一般公共服务支出24.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出93.2万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出242.8万元、医疗卫生与计划生育支出51,064.5万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出138.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3,837.85万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    按支出用途分类,包括人员支出21,858.37万元,日常公用支出5,053.19万元,项目支出28,489.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出16,159.91万元,政府性基金预算支出308.65万元,其他各类支出38,932.33万元。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

         松阳县卫计局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计18,503.96万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少360.27万元,下降 1.91%。主要原因是2014年社会保障及养老政策调整支出在2016年完成,2017年该项经费收支正常。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    松阳县卫计局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出16,159.91万元,占本年支出合计的29.17%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1200.52万元,下降6.92%。主要原因是基层医疗卫生机构、其他医疗和计划生育支出及其他城乡社区项目支出减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    松阳县卫计局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,074.18万元,支出决算为16,159.91万元,完成年初预算的133.84%,主要原因是上年结转资金在当年实现支出其中:

     一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为15.35万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加而追加的经费

    一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为6.42万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加而追加的经费

    一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.4万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是工作任务增加而追加的经费

    一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.36万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是工作任务增加而追加的经费

    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.54万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是工作任务增加而追加的经费

    教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为93.2万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是工作任务增加而追加的经费

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算169.74万元, 2017年决算为173.26万元,完成年初预算的102.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整追加经费

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算67.9万元, 2017年决算为69.54万元,完成年初预算的102.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整追加经费

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2017年年初预算442.06万元,2017年决算为568.28万元,完成年初预算的128.55%,决算数大于预算数的主要原因是指标追加

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2017年年初预算545.3万元,2017年决算为442.28万元,完成年初预算的81.11%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2017年年初预算0万元, 2017年决算为2200万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加而追加的项目经费

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2017年年初预算1379.68万元, 2017年决算为1896.95万元,完成年初预算的137.49%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)2017年年初预算0万元, 2017年决算为17.26万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加而追加的项目经费

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)2017年年初预算15万元,2017年决算为15万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2017年年初预算0万元, 2017年决算为794.8万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加而追加的项目经费

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2017年年初预算110.5万元, 2017年决算为110.5万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2017年年初预算4471万元,2017年决算为4682.75万元,完成年初预算的104.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整追加经费

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为708.3万元,决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加而追加的项目经费

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2017年年初预算584.2万元, 2017年决算为631.41万元,完成年初预算的108.08%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2017年年初预算212.73万元, 2017年决算为242.35万元,完成年初预算的113.92%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2017年年初预算531.28万元, 2017年决算为782.18万元,完成年初预算的147.23%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2017年年初预算1202.6万元,2017年决算为1204.23万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2017年年初预算207.74万元,2017年决算为188.15万元,完成年初预算的90.57%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2017年年初预算61.8万元,2017年决算为179.37万元,完成年初预算的940.54%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2017年年初预算30万元,2017年决算为30万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2017年年初预算923.75万元,2017年决算为413.81万元,完成年初预算的44.8%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年年初预算97.34万元,2017年决算为160.6万元,完成年初预算的164.99%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算51.89万元,2017年决算为51.89万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算92.8万元,2017年决算为92.8万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为0.86万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为45.53万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为202.09万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付及指标追加。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算125.94万元,2017年决算为125.94万元,完成年初预算的100%

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为12.53万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴指标追加。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    松阳县卫计局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出9,131.41万元,其中:

    人员经费8,150.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等;

    公用经费980.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为340.7万元,2017年支出决算为308.65万元,完成年初预算的90.59%,决算数小于预算数的主要原因财政局预算科目调整

    (八)2017年度三公经费决算情况

    1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2017 年度“三公”经费支出预算为58.75万元,支出决算为78.32万元,完成预算的133.3%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.51万元,完成预算的212.78%;公务接待费支出决算为25.8万元,完成预算的75.73%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下属单位公务用车(包括救护车)等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费支出决算数比2016年减少33.39万元,下降29.89%,其中:

    1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

    其中,全年本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

    2)公务接待费:2017年度公务接待费决算25.8万元,比上年决算数下降31.28%。主要用于接待上级机关、其他单位考察调研、执行任务、监督指导、学习交流等公务接待支出。减少的主要原因是接待任务减少全年国内公务接待364批次,累计3093人次。

    3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算52.51万元,比上年决算数下降29.19%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出52.51万元,主要用于下属单位公务用车(含救护车、冷链车)等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支的公务用车保有量为  11辆。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1. 2017年度松阳县卫计局(汇总)乡镇卫生院基层建设发展等20项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算7889.96万元,实际支出8043.68万元。

    2.部门决算中项目绩效自评情况:

    1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)359.07万元:

    A、病媒生物防治项目99万元:2017年,创成省级卫生乡镇8个,超额完成三年创建任务。同时,在县城区积极组织开展春秋两季病媒生物防制活动,对社区、五小行业及城区机关企事业单位分发病媒生物防制药物工作,累计发放灭鼠药物6.5吨,灭蟑药135箱。

    B、家庭医师签约服务经费260.07万元:在古市医院、玉岩、象溪镇中心卫生院率先启动责任医生签约服务试点工作,并于5月在其他医疗机构全面铺开。全县组建签约服务团队45152人,规范签约7.63万余人,规范签约率31.7%

    2医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)4479.15万元:

    A、基层建设发展专项50万元:主要用于医疗纠纷处置、医疗废弃物处置、古市医院床位补助、县级医院对口支持乡镇卫生院考核等子项目,较好地完成了各项任务。

    B、基层卫生院经常性收支差额财政补助4429.15万元:主要用于乡镇卫生院人员经费。在不断完善乡镇(街道)卫生院财政补助资金管理与绩效考核办法、进一步加强基层绩效管理、完善内部分配激励机制下,努力推进基层服务能力提升。

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1204.23万元: 2017年全县居民电子健康档案累计建案180657人,规范建档167508人,常住人口规范建档率90.52%,电子健康档案使用率为53.15%。共开展了22次主题卫生宣传咨询活动, 活动共展出宣传横幅22条,宣传展板171块,发放宣传资料44500余份,接受群众咨询3960人次,受益人数众多。县级医疗单位共开展各类健康知识讲座119余讲,累计听众7543余人次。各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)累计开展健康讲座活动258场,受益人数25000余人次。

    4医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)中医药人才培养经费30万元: 在全县选拔出52人参加西学中学习,完成中医经典《伤寒论》《金匮要略》《黄帝内经》系统学习和31个专题讲座。

    5医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)公立医院综合补助1294.31万元:包括“省中”合作、学科建设、公立医院改革补偿等支出。2017年,两家医院门急诊63.03万人次、出院19848人次,同比分别增长9.4%8.2%。其中,县人民医院三四类手术同比增长40.97%;血透病人同比增26.05%ICU收住病人同比增长36.80%,县中医院加强康复科、肛肠科、乳腺外科等科室建设,并开展“冬病夏治”穴位贴敷以及体弱多病儿童的中医药调理及治疗,充分发挥中医特色优势,两家医院综合服务能力明显提升。

    6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)计划生育各项服务406.92万元:包括村级服务员补贴、计划生育家庭奖励和特别扶助、计划生育基本技术服务、农村独生子女参加新农医补贴、“优生两免”检测等工作。2017年,我县出生3025人,计生率97.19%,出生人口性别比102.41。在全市卫计系统计划生育服务管理技能竞赛中,我县代表队荣获团体一等奖。设置581名村级人口管理员,启用全员人口信息平台,推行生育登记网上办理。推进优生“两免”工程,开展省级“三优”指导中心创建工作。推进计生系列保险工作,为全县2.5万余户独生子女家庭投保意外伤害险。广泛开展计生家庭发展帮扶行动,走访慰问计生困难家庭591人,发放慰问金40.05万元;全年确认奖特扶对象2142人,发放奖特扶金308.54万元。

    7)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)基层建设发展专项270万元:主要用于乡镇卫生院设备购置、信息化建设和小型修缮。已完成各项年初计划。

    3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

    无。

     

    (十)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2017年度松阳县卫计局本级1家行政单位以及所属松阳县卫生监督所的机关运行经费一般公共预算支出110.46万元,比上年度增加12.25万元,增长12.48%,主要原因是专项任务增加,相应的办公费、差旅费等费用增加。

     2.政府采购支出情况

     2017年度松阳县卫计本级及所属各单位政府采购支出总额7117.07万元,其中:政府采购货物支出4006.35万元、政府采购工程支出3087.81万元、政府采购服务支出22.91万元。

     3.国有资产占有使用情况

     截至20171231日,卫计本级及所属各单位共有车辆 19辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

     

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

    17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

    18.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

    19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):指反映拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。

    20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指反映用于城市社区卫生机构的支出。

    22.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

    23.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

    24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

    25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

    26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

    27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

    28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防等重大公共卫生服务项目支出。

    29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

    30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项):指反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

    32.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

    33.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

    34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

    35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

    36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    37.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

    38.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    39.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

    40.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

    41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    42. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    43.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

    附件:松阳县卫计局(汇总).XLS

    附件:?松阳县卫计局(汇总).XLS
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